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	2019年上市公司内控蓝皮书: 部分上市公司披露信息不一致 |  
  
 
   
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    | 作者:佚名 文章来源:中国网 点击数: 更新时间:2021/2/19 23:06:54 |  
  
 
  
 
    
				
		
		 
		  中国网财经2月19日讯 据财政部网站2月19日消息,日前,财政部与证监会组织专家工作组,对沪深两市3794家上市公司公开披露的2019年度内部控制报告进行了系统分析,并以专家组名义发布《上市公司2019年执行企业内部控制规范体系情况蓝皮书》(以下简称《蓝皮书》)。 
  《蓝皮书》指出,2019年度共有3642家上市公司披露了内部控制评价报告,总体披露占比95.99%,其中3513家内部控制评价结论为“整体有效”,占比96.46%。共有2827家上市公司披露了内部控制审计报告,占比74.51%,其中2677家审计意见为“标准无保留意见”,占比94.69%。企业内部控制规范体系在上市公司范围内实施情况良好。 
  同时,部分上市公司仍存在披露内容要素不完整,披露信息不一致,内部控制缺陷整改不到位,内部控制缺陷标准缺失或不恰当等问题。 
  财政部表示,下一步将会同证监会等相关部门进一步完善和健全企业内控规范体系,加强对上市公司执行内控规范情况的监督指导,进一步提升上市公司内部管理水平和风险防范能力。  
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		原文链接:2019年上市公司内控蓝皮书: 部分上市公司披露信息不一致 
                     本文关键词:2019年上市公司内控蓝皮书,上市公司披露信息 
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	  证券维权律师简介:李修蛟律师,广东法制盛邦律师事务所高级合伙人,上市公司信披合规研究律师团队创始人,上市公司独立董事资格,武汉理工大学法学学士,武汉大学法律硕士,曾任职六年一级检察官,律师执业23年,在公司、刑事、家事法律服务业务中成绩卓著,所带领的上市公司信披合规研究律师团队为多家上市公司、证券公司、投资机构提供专业法律服务,并成功办理佛山照明、超华科技、亿晶光电、雅百特、祥源文化、风华高科等多个经典案件。 
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